Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0060 Objednávame si u Vás toner. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SMILES SK s.r.o. 46866736 365,80 € 20.03.2024 04.04.2024 Objednávka
245100 predplatné 19.3.2024-18.3.2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 261,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245101 cyky, vypínače, zásuvky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 766,25 € 19.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245102 Havaríjne poistenie - Toyota+Škoda 1.4.2024-30.6.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 171,47 € 19.03.2024 28.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
2024/06 Dohoda o zrušení zmluvy o výpožičke nebytových priestorov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SPŠ stroj ícka 00161845 Nájmy a prenájmy 0,00 € 18.03.2024 20.03.2024 20.03.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Zmluva
245095 laťovka bežná Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 JAF Holz Slovakia 35718986 453,25 € 18.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245097 zásuvky, rámiky, spojky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ELTRA-ELMAT, s.r.o. 36455253 166,68 € 18.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245098 tonery + údržba Bizhub Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 268,20 € 18.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245099 tonery Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Prima IT s.r.o. 51739267 42,00 € 18.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245096 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. 31331131 176,22 € 18.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0053 Objednávame si u Vás opravu a servis 2 ks nizkozdvižných vozíkov. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 HYDROKRES s.r.o. 45281424 203,76 € 15.03.2024 26.03.2024 Objednávka
245094 el. energia 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 3 834,34 € 14.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245093 dobropis plyn za rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -8 111,23 € 14.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245088 poštovné 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 34,30 € 13.03.2024 14.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245089 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 27,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245091 výroba kľúčov, FAB zámkov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ingrid Feltovičová - GraroFAB 35063513 105,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245090 farby, savo, vrecia... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 159,43 € 13.03.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245092 poistenie majetku 4-6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 727,81 € 13.03.2024 28.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245085 občerstvenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 43,00 € 12.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245086 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 168,80 € 12.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »