235418 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
480,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235417 |
potrava pre psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
79,20 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235416 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
122,70 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235415 |
batérie, kancelársky papier.. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
1 131,25 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235412 |
kliešte |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M+M Nova, spol. s r. o. |
44872011 |
|
67,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235420 |
kontrolky, prepínače.. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
132,53 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235410 |
hry - šp. pedagóg, psychológ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
40,48 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0219 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
67,50 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0220 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
19,70 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0221 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
162,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
235407 |
podpora Cisco akadémie rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235406 |
revízie - kominárske práce |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vladimír Alexovič |
33872619 |
|
300,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235405 |
služby BOZP 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235409 |
mobilné poplatky 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
87,70 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235408 |
mobilné poplatky 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0217 |
Objednávame si u Vás opravu riadiaceho systému kotolne v objekte Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
1 246,03 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0218 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
57,55 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023 |
Poistná zmluva č. 11-424933 o poistení majetku a zodpovednosti za škodu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
6 108,00 € |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
16.11.2027 |
30.11.2023 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
32/2023 |
Dohoda o ukončení nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2013 zo dňa 27.2.2013 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenský Zväz Silových Športov |
37782614 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
30.06.2024 |
30.11.2023 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
235403 |
súčiastky na stavebnice |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
213,70 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |