3soft Vranov, s.r.o
Informácie
- Názov: 3soft Vranov, s.r.o
- IČO: 36448931
- Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/17/0259 | myš wireless (Ing. Šulič) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 13,00 € | 21.09.2017 | 03.10.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/17/0298 | externý disk HDD 2,5", SSD disk, počítače - 2 ks, režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 399,10 € | 26.10.2017 | 29.11.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/17/0356 | kábel USB 5m k tlačiarni | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 4,00 € | 14.12.2017 | 12.01.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/17/0362 | káble, switch TP-link 8port, myš (kamerový systém) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 34,00 € | 18.12.2017 | 12.01.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
28/2016 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2016. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Pavol Molnár, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, ab | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 15.01.2016 | 22.01.2016 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFB/16/0051 | router wifi, toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 45,00 € | 04.02.2016 | 05.03.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
50/2016 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov "Krúžok anglického jazyka I., II." podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, I | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFB/16/0111 | materiál určený pre rozvoj krúžku | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 322,09 € | 23.03.2016 | 05.04.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/16/0115 | klávesnica, toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 15,00 € | 31.03.2016 | 10.05.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/16/0221 | toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 15,00 € | 30.06.2016 | 10.08.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFP/16/0145 | oprava kopírovacieho stroja - Ing. Šulič | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 102,00 € | 19.08.2016 | 07.09.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFP/16/0149 | registračná pokladnica - kábel + oprava komunikácie skladové hospodárstvo | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 25,50 € | 31.08.2016 | 07.10.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/16/0275 | zdroj Fortron FSP400W (Ing. Gajdoš) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 44,00 € | 31.08.2016 | 07.10.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFP/16/0188 | update - skladové hospodárstvo, komunikačný modul | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 123,36 € | 17.10.2016 | 07.12.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/16/0362 | atramentová tlačiareň CANON PIXMA iP2850 (Ing. Feník) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 43,58 € | 16.11.2016 | 07.12.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
28/2015 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2015. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Pavol Molnár, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, ab | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 12.01.2015 | 22.01.2015 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFB/15/0040 | switch, toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 18,00 € | 31.01.2015 | 27.02.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/15/0148 | toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 7,00 € | 30.04.2015 | 28.05.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFP/15/0082 | servisná prehliadka ERP, inštalácia programu sklad | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 60,00 € | 25.05.2015 | 30.05.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/15/0257 | toner (Ing. Feník) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 15,00 € | 27.08.2015 | 06.10.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |