Humeník Štefan - DOMO
Informácie
- Názov: Humeník Štefan - DOMO
- IČO: 33276714
- Adresa: Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/13/0129 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 479,00 € | 31.03.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0115 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 456,37 € | 31.03.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0082 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 45,64 € | 28.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0036 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 65,93 € | 31.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0378 | materiál pre zákazkovú výrobu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 120,44 € | 26.11.2013 | 12.12.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
DFB/13/0408 | materiál určený pre zákazkovú výrobu, "Deň remesiel", cvičné práce, údržba - ubytovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 32,73 € | 17.12.2013 | 16.01.2014 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
DFB/13/0316 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 366,21 € | 30.09.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/13/0155 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 491,44 € | 16.04.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
12/2013 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 0,00 € | 18.01.2013 | 11.03.2014 | Objednávka | ||||||
DFB/13/0345 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 71,65 € | 31.10.2013 | 29.11.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
DFB/12/0220 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 56,03 € | 03.05.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/12/0163 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 306,01 € | 04.04.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/12/0083 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 371,06 € | 29.02.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/12/0038 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 340,81 € | 31.01.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/12/0248 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 350,25 € | 31.05.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/12/0292 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 169,86 € | 30.06.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
12/2012 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 0,00 € | 14.02.2012 | 11.03.2014 | Objednávka | ||||||
DFB/12/0394 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 225,64 € | 30.09.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/12/0424 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 75,31 € | 31.10.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/12/0479 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 95,28 € | 30.11.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |