Objednávka č. 12/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 12/2014
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2014. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
  • Dátum vyhotovenia: 10.01.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0050 materiál: cvičné práce, údržba - odborná výchova Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 25,55 € 03.02.2014 13.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0090 materiál určený pre zákazkovú výrobu, materiál - odborná výchova Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 51,76 € 03.03.2014 09.04.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0163 materiál určený pre výstavu v Nitre, materiál - odborná výchova Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 35,60 € 30.04.2014 05.07.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0204 materiál určený pre zákazkovú výrobu, režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 32,45 € 30.05.2014 15.07.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0245 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 15,66 € 02.07.2014 15.08.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0350 materiál - odborná výchova, údržba Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 27,35 € 31.10.2014 10.12.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť