Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/13/0345 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 71,65 € | 31.10.2013 | 29.11.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
DFB/13/0378 | materiál pre zákazkovú výrobu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 120,44 € | 26.11.2013 | 12.12.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
DFB/13/0408 | materiál určený pre zákazkovú výrobu, "Deň remesiel", cvičné práce, údržba - ubytovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 32,73 € | 17.12.2013 | 16.01.2014 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
DFB/13/0036 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 65,93 € | 31.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0082 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 45,64 € | 28.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0115 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 456,37 € | 31.03.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0129 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 479,00 € | 31.03.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0152 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 493,52 € | 16.04.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0153 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 188,70 € | 16.04.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0154 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 487,45 € | 16.04.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0155 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 491,44 € | 16.04.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0316 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 366,21 € | 30.09.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |