Objednávka č. 10/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 10/2015
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2015. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
  • Dátum vyhotovenia: 12.01.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0042 režijný materiál, materiál - odborná výchova Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 104,42 € 31.01.2015 27.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0116 materiál určený pre výrobu výrobkov na výstavu, materiál - odborná výchova Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 14,58 € 31.03.2015 05.05.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0210 materiál - odborná výchova Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 31,83 € 30.06.2015 14.08.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0292 materiál určený pre údržbu, odbornú výchovu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 206,50 € 30.09.2015 05.11.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0398 materiál určený pre zákazkovú výrobu, materiál - odborná výchova Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 14,04 € 30.12.2015 04.02.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0355 materiál určený pre: cvičné práce, zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 12,16 € 30.11.2015 22.01.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť