Objednávka č. 013/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 013/2018
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/18/0026 materiál určený pre cvičné práce Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 11,75 € 31.01.2018 06.03.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0051 materiál - odborná výchova Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 68,62 € 28.02.2018 13.04.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0135 materiál určený pre: cvičné práce, údržbu - odborná výchova Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 103,83 € 14.05.2018 01.06.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0198 materiál určený pre: skrinku na víťazné poháre, "Deň dobrosusedstva 2018" Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 27,56 € 03.07.2018 08.08.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0138 materiál určený pre rekvalifikačný kurz Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 6,75 € 31.08.2018 05.10.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0278 materiál - odborná výchova Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 50,01 € 31.10.2018 05.12.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0181 režijný materiál - podnikateľská činnosť Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 38,25 € 11.12.2018 09.01.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť