Objednávka č. 003/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 003/2021
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok
  • Dátum vyhotovenia: 04.01.2021
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/21/0041 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 64,62 € 28.02.2021 20.03.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/21/0095 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 15,95 € 30.04.2021 25.05.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/21/0126 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 22,57 € 31.05.2021 07.07.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/21/0156 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 53,40 € 30.06.2021 13.08.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/21/0172 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 19,49 € 30.06.2021 14.08.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/21/0052 režijný materiál - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 36,60 € 17.08.2021 31.08.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/21/0248 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 108,44 € 30.09.2021 04.11.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/21/0282 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 52,25 € 31.10.2021 29.11.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/21/0084 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 31,39 € 30.11.2021 21.12.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/21/0358 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 42,24 € 21.12.2021 04.01.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť