Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/21/0041 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 64,62 € | 28.02.2021 | 20.03.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/21/0095 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 15,95 € | 30.04.2021 | 25.05.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/21/0126 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 22,57 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/21/0156 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 53,40 € | 30.06.2021 | 13.08.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/21/0172 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 19,49 € | 30.06.2021 | 14.08.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFP/21/0052 | režijný materiál - ubytovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 36,60 € | 17.08.2021 | 31.08.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/21/0248 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 108,44 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/21/0282 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 52,25 € | 31.10.2021 | 29.11.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFP/21/0084 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 31,39 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/21/0358 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 42,24 € | 21.12.2021 | 04.01.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |