Faktúra č. DFP/21/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál - ubytovanie
  • Dátum doručenia: 17.08.2021
  • Celková hodnota: 36,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/2021
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/2021 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 0,00 € 04.01.2021 11.02.2021 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť