Faktúra č. DFE/25/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFE/25/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup materiálu na suveníry - ERASMUS
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 211,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 486187976
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť