Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFE/25/0004
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup materiálu na suveníry - ERASMUS
- Dátum doručenia: 17.06.2025
- Celková hodnota: 211,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 486187976
- Dátum zverejnenia: 20.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť