Faktúra č. DFB/26/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za zúčtovanie spotreby vody
  • Dátum doručenia: 13.03.2026
  • Celková hodnota: 1 989,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 90-000015202PO2008
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť