Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0051
- Popis fakturovaného plnenia: FA za zúčtovanie spotreby vody
- Dátum doručenia: 13.03.2026
- Celková hodnota: 1 989,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 90-000015202PO2008
- Dátum zverejnenia: 16.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť