Faktúra č. DFB/21/0239
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: 3soft Vranov, s.r.o
- IČO: 36448931
- Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0239
- Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2021
- Celková hodnota: 133,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/2021
- Dátum zverejnenia: 05.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002/2021 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 0,00 € | 04.01.2021 | 11.02.2021 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |