Faktúra č. DFB/21/0239

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
  • Dátum doručenia: 03.09.2021
  • Celková hodnota: 133,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/2021
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2021 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 0,00 € 04.01.2021 11.02.2021 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť