Faktúra č. DFB/19/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre: záverečné skúšky, zákazkovú výrobu
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 50,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/2019 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Humeník Štefan - DOMO 33276714 0,00 € 18.01.2019 23.01.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť