Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0002 RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 32,27 € 04.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0001 výkon zodpovednej osoby 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence 50528041 42,00 € 04.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0003 služby RAP za rok 2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0004 nové verzie mzdového programu MAGMA 1-3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0005 servisné práce 1-3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0001 vyhotovenie technickej dokumentácie výťahov: 2 x TOV-250, MB-100 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 1 536,00 € 16.01.2024 30.01.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0006 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 IDEADOM s.r.o. 51285932 118,60 € 22.01.2024 07.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0012 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o 35718986 168,19 € 23.01.2024 07.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0007 online školenie iSPIN dňa 22.1.2024 - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 71,70 € 24.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0009 spotreba plynu 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 230,00 € 25.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0008 spotreba plynu 1/2024 (maloodber) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 13,00 € 25.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0010 strava žiakov za 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou 37873491 546,00 € 25.01.2024 07.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0011 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,44 € 25.01.2024 07.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFE/24/0001 vzdelávací kurz Malta - ERASMUS+ (3.6.2024 - 8.6.2024) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Europass Teacher Academy SRL 000 480,00 € 26.01.2024 08.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0002 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 234,30 € 29.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0013 členský príspevok r. 2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 29.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0014 soľ regeneračná tabletovaná (kotolňa) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 FiLAND s.r.o. 50254774 28,54 € 29.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0017 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 -125,58 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0016 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 125,58 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFE/24/0002 kancelárske potreby - ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 35,88 € 31.01.2024 06.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0006 nájomné fliaš technických plynov 1/2024 - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 109,26 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0005 telefónne poplatky 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,70 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0007 poplatok za internet 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0003 servis výťahov 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0004 činnosť zváračskej školy 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 212,40 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0018 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 89,70 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0019 materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o 35718986 204,60 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0015 materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o 35718986 148,99 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0029 spotreba elektrickej energie 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 459,76 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0028 spotreba elektrickej energie 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 849,76 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
1 2 3 4 »