Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0008 spotreba plynu 1/2024 (maloodber) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 13,00 € 25.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0035 spotreba plynu 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 230,00 € 02.02.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0034 spotreba plynu 2/2024 (maloodber) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 13,00 € 02.02.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0029 spotreba elektrickej energie 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 459,76 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0028 spotreba elektrickej energie 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 849,76 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0069 preddavok - elektrická energia 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 380,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0070 preddavok - elektrická energia 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 268,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0076 spotreba plynu 3/2024 (maloodber) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 12,00 € 04.03.2024 11.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0074 spotreba elektrickej energie 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 7,92 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0073 spotreba elektrickej energie 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 66,85 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0077 spotreba plynu 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 230,00 € 04.03.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0088 preddavok - elektrická energia 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 382,00 € 22.03.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0089 preddavok - elektrická energia 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 268,00 € 22.03.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0095 vyúčtovanie spotreby plynu 1-2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 11 698,96 € 31.03.2024 07.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0117 preddavok - elektrická energia 4/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 382,00 € 01.04.2024 07.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0118 preddavok - elektrická energia 4/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 268,00 € 01.04.2024 07.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0094 poplatok za vystavenie faktúry za kratšie ako 12 mesačné obdobie na žiadosť zákazníka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 18,00 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0108 spotreba elektrickej energie 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 87,27 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0115 spotreba plynu 4/2024 (maloodber) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 7,00 € 03.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0116 spotreba plynu 4/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 230,00 € 03.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0049 hygienické potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 275,08 € 19.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0005 telefónne poplatky 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,70 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0027 telefónne poplatky 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 160,95 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0071 telefónne poplatky 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 160,95 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0072 telefónne poplatky 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,70 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0110 telefónne poplatky 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 160,95 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0111 telefónne poplatky 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,70 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0017 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 -125,58 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0016 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 125,58 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFE/24/0002 kancelárske potreby - ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 35,88 € 31.01.2024 06.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 »