Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/22/0129 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 41,71 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0133 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 181,69 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0134 celodenná strava 4/2022 (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Martin Žec 46294384 36 248,00 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0132 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 57,60 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0124 pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA 44018479 541,22 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0120 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 1 004,86 € 27.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0146 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STAP, spol. s r.o. 34125809 163,20 € 04.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0119 servis horáka (plynový kotol) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Brtáň 14322731 222,00 € 22.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0128 materiál určený pre súťaž zručností Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Mašlanka - AMK Computer 43330690 179,40 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0127 vykonanie emisnej kontroly - PEUGEOT Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STEKO, s.r.o. 44503806 35,00 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0126 vykonanie technickej kontroly - PEUGEOT Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STEKO, s.r.o. 44503806 40,00 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0118 servisná prehliadka PEUGEOT Boxer Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PGT s.r.o. 36483516 1 512,62 € 22.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0145 spotreba plynu 5/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 10,00 € 03.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0125 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0144 výkon zodpovednej osoby 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 02.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0147 povrchová úprava 5 ks kovových plotových dielcov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Elektrovod Slovakia, s.r.o. 31615317 170,57 € 04.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0164 vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 389,15 € 25.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0163 vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 178,70 € 25.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0159 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 222,50 € 24.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0158 školenie "Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE" - 25.5.2022 - 26.5.2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 OTIDEA s.r.o. 47139200 180,00 € 23.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra