DFP/22/0039 |
vodoinštalatérske práce (kanalizačné potrubie) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Milan Pavlečko |
44283857 |
|
270,00 € |
25.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0038 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
345,22 € |
22.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0044 |
činnosť zváračskej školy 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
462,00 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0043 |
poplatok za internet 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0047 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
80,03 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0045 |
servis výťahov 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
30.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0046 |
telefónne poplatky 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,80 € |
30.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KERGOL J.P., spol. s r.o. |
31684807 |
|
60,00 € |
28.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
prenájom multifunkčného športového stola 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
30.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0122 |
materiál (Karpatská nadácia) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
83,34 € |
29.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0130 |
rozšírenie funkcionality zverejňovania údajov OvZP o synchronizáciu zverejňovaných zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
179,23 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
115,00 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
41,71 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0133 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
181,69 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
celodenná strava 4/2022 (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martin Žec |
46294384 |
|
36 248,00 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0132 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
57,60 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0124 |
pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA |
44018479 |
|
541,22 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0120 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
1 004,86 € |
27.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
STAP, spol. s r.o. |
34125809 |
|
163,20 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
servis horáka (plynový kotol) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Brtáň |
14322731 |
|
222,00 € |
22.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |