Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0128 materiál určený pre súťaž zručností Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Mašlanka - AMK Computer 43330690 179,40 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0130 rozšírenie funkcionality zverejňovania údajov OvZP o synchronizáciu zverejňovaných zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 179,23 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0393 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 179,00 € 21.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0163 vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 178,70 € 25.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0117 konvice, variče, režijný materiál (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 178,07 € 13.04.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0394 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 178,00 € 21.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0326 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 177,76 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0358 autopotreby, prevádzkové kvapaliny do motorového vozidla, cvičné práce, režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 174,53 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0259 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 172,82 € 17.08.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0002 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 171,55 € 12.01.2022 03.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0010 všeobecný materiál - ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Martina Ferešová 74728156 171,00 € 26.05.2022 11.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0147 povrchová úprava 5 ks kovových plotových dielcov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Elektrovod Slovakia, s.r.o. 31615317 170,57 € 04.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0312 toner Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 168,14 € 10.10.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0229 ročný poplatok Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 168,00 € 18.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0282 vŕtacie kladivo BOSCH GBH 2-26 RE SDS+, 800W Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 168,00 € 16.09.2022 08.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0146 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STAP, spol. s r.o. 34125809 163,20 € 04.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0305 telefónne poplatky 9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 161,30 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0061 oprava výťahu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 161,00 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0018 propagačné materiály - študijné odbory Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Siettex s.r.o. 44189192 156,00 € 28.01.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0064 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 154,19 € 20.07.2022 07.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »