Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0095 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 21,01 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0100 telekomunikačné služby 3/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0099 telefónne poplatky 3/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,94 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0113 vykonanie dezinfekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Miroslav Dzurik 41390202 638,40 € 06.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0102 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Juraj Palík 14322234 248,80 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0098 čistiace prostriedky a hygienické potreby (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 546,79 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0088 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 134,03 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0116 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 137,02 € 11.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0103 spotreba plynu 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 10 055,17 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0101 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 152,28 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0097 spotreba elektrickej energie 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 360,16 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0096 spotreba elektrickej energie 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 2 461,87 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0093 pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA 44018479 668,23 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0092 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 24,85 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0110 spotreba plynu 4/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 13,00 € 04.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0109 výkon zodpovednej osoby 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
024/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov "Slovenčina trochu iná" a "Turistický krúžok" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 0,00 € 09.05.2022 13.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/22/0117 konvice, variče, režijný materiál (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 178,07 € 13.04.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0108 prenájom multifunkčného športového stola 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 31.03.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0107 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 14,95 € 31.03.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »