Faktúra č. DFB/22/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu 3/2022
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 10 055,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9106731999
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť