Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0047 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 80,03 € 20.05.2022 01.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0045 servis výťahov 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 30.04.2022 01.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0046 telefónne poplatky 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,80 € 30.04.2022 01.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0121 skartácia dokumentov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KERGOL J.P., spol. s r.o. 31684807 60,00 € 28.04.2022 02.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0123 prenájom multifunkčného športového stola 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 30.04.2022 02.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0122 materiál (Karpatská nadácia) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 83,34 € 29.04.2022 02.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0130 rozšírenie funkcionality zverejňovania údajov OvZP o synchronizáciu zverejňovaných zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 179,23 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0131 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 115,00 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0129 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 41,71 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0133 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 181,69 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0134 celodenná strava 4/2022 (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Martin Žec 46294384 36 248,00 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0132 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 57,60 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0124 pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA 44018479 541,22 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0120 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 1 004,86 € 27.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0146 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STAP, spol. s r.o. 34125809 163,20 € 04.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0119 servis horáka (plynový kotol) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Brtáň 14322731 222,00 € 22.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0128 materiál určený pre súťaž zručností Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Mašlanka - AMK Computer 43330690 179,40 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0127 vykonanie emisnej kontroly - PEUGEOT Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STEKO, s.r.o. 44503806 35,00 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0126 vykonanie technickej kontroly - PEUGEOT Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STEKO, s.r.o. 44503806 40,00 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0118 servisná prehliadka PEUGEOT Boxer Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PGT s.r.o. 36483516 1 512,62 € 22.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »