Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0011 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,44 € 25.01.2024 07.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
4 Príloha č. 4 k Zmluve o vývoze odpadu č. 24330 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 Iné 0,00 € 26.01.2024 27.01.2024 31.12.2024 26.01.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFE/24/0001 vzdelávací kurz Malta - ERASMUS+ (3.6.2024 - 8.6.2024) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Europass Teacher Academy SRL 000 480,00 € 26.01.2024 08.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0002 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 234,30 € 29.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0013 členský príspevok r. 2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 29.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0014 soľ regeneračná tabletovaná (kotolňa) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 FiLAND s.r.o. 50254774 28,54 € 29.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
2024 Kolektívna zmluva Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri SOŠ drevárskej vo Vranove n.T. Iné 0,00 € 30.01.2024 01.02.2024 31.01.2025 30.01.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
007/2024 Objednávame si u Vás dodanie Vášho sortimentu tovaru podľa nášho výberu pre rok 2024. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Mgr. Erik Sokoľ - eRKa 54737494 0,00 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
008/2024 Objednávame si u Vás dodávku tonerov podľa nášho výberu pre rok 2024. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 0,00 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
009/2024 Objednávame si u Vás dodávku kancelárskeho papiera podľa nášho výberu pre rok 2024. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 0,00 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
44/2024/OE Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít - 44/2024/OE Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Iné 0,00 € 30.01.2024 02.02.2024 31.12.2027 13.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0017 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 -125,58 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0016 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 125,58 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFE/24/0002 kancelárske potreby - ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 35,88 € 31.01.2024 06.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0006 nájomné fliaš technických plynov 1/2024 - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 109,26 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0005 telefónne poplatky 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,70 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0007 poplatok za internet 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0003 servis výťahov 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0004 činnosť zváračskej školy 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 212,40 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0018 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 89,70 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »