Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0241 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0274 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0303 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 36,00 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0329 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0047 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 36,00 € 17.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0409 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0368 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 36,00 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0137 vývoz obsahu žúmp Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 381,46 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0408 vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2022 - maloodber (preplatok) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -82,08 € 31.12.2022 03.03.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0395 vysielanie reklamy študijných a učebných odborov SOŠD v TV Mistral v termíne od 1.11.2022 do 30.4.2023 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 36193925 144,00 € 22.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFKP/22/0004 vypracovanie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou" Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 1 740,00 € 15.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFKP/22/0001 vypracovanie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou" Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 29 580,00 € 29.09.2022 10.10.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFKP/22/0003 vypracovanie projektovej dokumentácie "Zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou - meranie a regulácia kotolne" Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 3 120,00 € 03.10.2022 15.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0054 výmena výťahového rozvádzača na výťahu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 4 020,00 € 31.05.2022 08.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0191 výmena čelného skla - Š-OCTAVIA Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Soffy Motors, spol. s r. o. 36444219 214,76 € 03.06.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0126 vykonanie technickej kontroly - PEUGEOT Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STEKO, s.r.o. 44503806 40,00 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0236 vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Jozef Hurný 17294797 774,00 € 22.07.2022 07.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0237 vykonanie odbornej prehliadky na tlakových nádobách, plynových kotloch a odborné prehliadky kotolne Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Nadzam Marián revízie tlakových nádob a nízkotlakových kotlov 33272590 637,00 € 25.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0254 vykonanie odbornej prehliadky na 2 ks plynových kotlov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Brtáň 14322731 767,64 € 11.08.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0127 vykonanie emisnej kontroly - PEUGEOT Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STEKO, s.r.o. 44503806 35,00 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »