DFB/24/0064 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
61,58 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0085 |
materiál určený pre údržbu školských priestorov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
109,19 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0123 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
148,57 € |
18.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0101 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
63,60 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0125 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
212,80 € |
19.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0100 |
školenie - aktualizačná príprava elektrotechnikov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BUKÓZA HOLDING, a. s. |
36450847 |
|
216,00 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
008/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tonerov podľa nášho výberu pre rok 2024.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
027/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krúžok boxu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
0,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/24/0122 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
279,10 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
034/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Programovanie a arduino" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uv |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/24/0131 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
33,38 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0087 |
materiál určený pre: zákazkovú výrobu, maturitné skúšky, súťaž zručností |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
114,13 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
029/2024 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku úžitkového vozidla PEUGEOT BOXER, ŠPZ: VT-920BJ.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávk |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PGT s.r.o. |
36483516 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/24/0059 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
133,37 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
001/2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov z hľadiska energetickej účinnosti v zmysle Zákona č. 314/2012 Z. z. v kotolni SOŠ drevárskej na dvoch plynových kotloch s výkonom 345 kW a 405 kW.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BYTERM VT, s.r.o. |
36514233 |
|
0,00 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/24/0053 |
vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov (2 x plynový kotol) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BYTERM VT, s.r.o. |
36514233 |
|
400,00 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
022/2024 |
Objednávame si u Vás diagnostiku a odstránenie poruchy v kotolni.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BYTERM VT, s.r.o. |
36514233 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/24/0081 |
vodné, stočné 12/2023 - 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 588,26 € |
15.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
003/2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie periodického diskontuálneho merania hodnôt emisných veličín z energetického zdroja znečisťovania s menovitým tepelným príkonom od 0,3 - 15 MW podľa § 7 ods. 3 písm. c) bod 1 Vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. v plynovej kotol |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ENVI PROTECTION, s.r.o. |
36576093 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/24/0043 |
meranie emisií PZL zo spaľovacích zariadení plynovej kotolne SOŠD |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ENVI PROTECTION, s.r.o. |
36576093 |
|
936,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |