Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0100 telekomunikačné služby 3/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0101 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 152,28 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0102 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Juraj Palík 14322234 248,80 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0103 spotreba plynu 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 10 055,17 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0104 telefónne poplatky 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,50 € 31.03.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0105 kancelárske potreby, režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DATASERVIS VRANOV s.r.o. 36734039 35,90 € 31.03.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0106 brúsenie rezných nástrojov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 LEITZ-nástroje, s.r.o. 35830581 128,76 € 31.03.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0107 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 14,95 € 31.03.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0108 prenájom multifunkčného športového stola 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 31.03.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0109 výkon zodpovednej osoby 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0110 spotreba plynu 4/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 13,00 € 04.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0111 nové verzie mzdového programu MAGMA - II. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 04.04.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0112 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOMO interier s.r.o. 53873149 25,03 € 04.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0113 vykonanie dezinfekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Miroslav Dzurik 41390202 638,40 € 06.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0114 servisné práce 4-6/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0115 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 809,53 € 08.04.2022 19.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0116 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 137,02 € 11.04.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0117 konvice, variče, režijný materiál (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 178,07 € 13.04.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0118 servisná prehliadka PEUGEOT Boxer Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PGT s.r.o. 36483516 1 512,62 € 22.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0119 servis horáka (plynový kotol) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Brtáň 14322731 222,00 € 22.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »