Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0160 povrchová úprava 5 ks plotových dielcov (zákazková výroba) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 M - mont s.r.o. 36494020 360,00 € 23.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0161 čistiace prostriedky a hygienické potreby (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 110,69 € 24.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0162 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 98,00 € 27.05.2022 13.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0163 vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 178,70 € 25.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0164 vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 389,15 € 25.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0165 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 85,45 € 27.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0166 materiál určený pre maturitné skúšky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Mašlanka - AMK Computer 43330690 80,38 € 27.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0167 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0168 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Kaščák - INNA 35345101 186,59 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0169 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 44,90 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0170 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 211,81 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0171 prenájom multifunkčného športového stola 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0172 spotreba plynu 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 262,67 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0173 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 55,40 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0174 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 63,42 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0175 telefónne poplatky 5/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,69 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0176 telekomunikačné služby 5/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0177 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 210,46 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0178 spotreba elektrickej energie 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 1 611,66 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0179 spotreba elektrickej energie 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 333,46 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »