Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
029/2022 Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky kotolne, odborných prehliadok a skúšok na tlakových nádobách a na 2 ks plynových kotlov v zmysle platných vyhlášok a STN. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval v Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Nadzam Marián revízie tlakových nádob a nízkotlakových kotlov 33272590 0,00 € 07.07.2022 07.07.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
031/2022 Objednávame si u Vás vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Jozef Hurný 17294797 0,00 € 07.07.2022 07.07.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
030/2022 Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky na 2 ks plynových kotlov v zmysle platných vyhlášok a STN. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v te Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Brtáň 14322731 0,00 € 07.07.2022 07.07.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/22/0222 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOMO interier s.r.o. 53873149 36,49 € 07.07.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0223 nové verzie mzdového programu MAGMA - III. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0221 spotreba plynu 7/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 10,00 € 04.07.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0220 výkon zodpovednej osoby 7/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.07.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0217 čistiace prostriedky, plastové poháre a misky (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 124,63 € 30.06.2022 08.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFS/22/0004 potraviny (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 36,33 € 30.06.2022 08.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFS/22/0003 pobyt Stará Lesná (23.6.2022 - 25.6.2022) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Finerg International, s.r.o. 36511391 2 468,00 € 30.06.2022 08.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0059 poplatok za internet 6/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 30.06.2022 08.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFS/22/0002 pitný režim (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 27,96 € 30.06.2022 08.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0061 oprava výťahu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 161,00 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0060 servis výťahov 6/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0062 telefónne poplatky 6/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,80 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0063 činnosť zváračskej školy 6/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 991,00 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0207 materiál - údržba Š-OCTAVIA Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 130,67 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0206 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 54,25 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0204 pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA 44018479 560,93 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0208 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 31,99 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra