Faktúra č. DFB/22/0217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0217
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky, plastové poháre a misky (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022)
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 124,63 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť