Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0247 pokládka dlažby (učebňa č. 76 - podkrovie) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marek Bednár 50988000 2 041,25 € 31.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0240 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 23,45 € 29.07.2022 08.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0239 materiál určený na pokládku dlažby v učebni č. 76 - podkrovie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JAVETA s.r.o. 48207683 1 460,80 € 28.07.2022 07.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0238 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 25.07.2022 07.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0237 vykonanie odbornej prehliadky na tlakových nádobách, plynových kotloch a odborné prehliadky kotolne Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Nadzam Marián revízie tlakových nádob a nízkotlakových kotlov 33272590 637,00 € 25.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0236 vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Jozef Hurný 17294797 774,00 € 22.07.2022 07.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0064 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 154,19 € 20.07.2022 07.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0228 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 64,91 € 19.07.2022 19.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0229 ročný poplatok Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 168,00 € 18.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
122044 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Joma Travel, s.r.o. 46961747 Kultúra, média, tlač 315,34 € 15.07.2022 02.10.2022 31.12.2022 21.07.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0232 vykonanie dezinsekcie a dezinfekcie ubytovacích a jedálenských priestorov poskytovaných odídencom z Ukrajiny Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Miroslav Dzurik 41390202 2 622,00 € 15.07.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0233 pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA 44018479 401,34 € 15.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0235 vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 217,78 € 15.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0234 celodenná strava 6/2022 (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Martin Žec 46294384 1 280,00 € 15.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0230 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 145,27 € 13.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0231 tlačivá Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠEVT a.s. 31331131 112,49 € 13.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0227 oprava výťahových dverí po rozbití bezpečnostného skla Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Peter Treciak - SKLORAM 44003846 216,60 € 08.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0224 servisné práce 7-9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0226 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 088,35 € 08.07.2022 16.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0225 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Juraj Palík 14322234 36,10 € 08.07.2022 17.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra