Faktúra č. DFP/20/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 01.10.2020
  • Celková hodnota: 193,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť