Faktúra č. DFB/25/0228

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0228
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a drogéria
  • Dátum doručenia: 23.12.2025
  • Celková hodnota: 923,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 111/25
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/25 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 923,97 € 22.12.2025 08.01.2026 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť