Faktúra č. DFB/25/0227

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0227
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a drogéria
  • Dátum doručenia: 23.12.2025
  • Celková hodnota: 929,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/25
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/25 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 930,21 € 22.12.2025 08.01.2026 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť