Faktúra č. DFB/25/0222

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0222
  • Popis fakturovaného plnenia: predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147
  • Dátum doručenia: 19.12.2025
  • Celková hodnota: 90,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 103/25
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
103/25 predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 Martin Grec - GRE-CO 34566104 90,82 € 15.12.2025 29.12.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť