Faktúra č. DFB/25/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Humenné (SR) do mesta Fryčovice (ČR) na deň 12.10.2025
  • Dátum doručenia: 20.10.2025
  • Celková hodnota: 2 422,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 057/25
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/25 doprava osôb Erasmus+ číslo zmluvy 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 422,50 € 03.10.2025 28.10.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť