Faktúra č. DFB/25/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody škola 20.6.2025-22.9.2025
  • Dátum doručenia: 01.10.2025
  • Celková hodnota: 211,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť