Faktúra č. DFB/25/0101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0101
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 03.07.2025
  • Celková hodnota: 78,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 045/25
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
045/25 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 78,25 € 26.06.2025 20.08.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť