Faktúra č. DFB/25/0060

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0060
  • Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka snežnej frézy
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 32,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 027/25
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
027/25 servisná prehliadka snežnej frézy Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 32,31 € 04.04.2025 20.05.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť