Faktúra č. DFB/25/0043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava 14 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby 23.03.2025 na trase Humenné-Fryčovice, a späť dňa 05.04.2025. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota: 3 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/25
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/25 doprava osôb ERA 5 (23.03.-05.04.2025) ČÍSLO ZMLUVY 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 360,00 € 05.03.2025 01.04.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť