Faktúra č. DFB/25/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a drogéria
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 515,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/25
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/25 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 515,86 € 10.03.2025 01.04.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť