Faktúra č. DFB/25/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 21.01.2025
  • Celková hodnota: 1 888,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 004/25
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004/25 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 888,62 € 13.01.2025 12.02.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť