Faktúra č. DFB/24/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a drogéria
  • Dátum doručenia: 12.11.2024
  • Celková hodnota: 803,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 093/24
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
093/24 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 804,25 € 10.11.2024 17.12.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť