Faktúra č. DFB/24/0203
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0203
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a drogéria
- Dátum doručenia: 12.11.2024
- Celková hodnota: 803,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 093/24
- Dátum zverejnenia: 26.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093/24 | čistiace prostriedky a drogéria | Stredná odborná škola technická | 37942484 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 804,25 € | 10.11.2024 | 17.12.2024 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |