Faktúra č. DFB/24/0159

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0159
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 10.09.2024
  • Celková hodnota: 258,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 072/24
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
072/24 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 258,75 € 09.09.2024 15.10.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť