Faktúra č. DFB/20/0199
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0199
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky COVID ô
- Dátum doručenia: 28.10.2020
- Celková hodnota: 251,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.10.2020
- Poznámka: