Faktúra č. DFB/20/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: ariel na pranie, kôš kancelársky na papier, vlajka EU, vlajka SR, rukavice
  • Dátum doručenia: 26.08.2020
  • Celková hodnota: 80,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť