Faktúra č. DFB/19/0241

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0241
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota: 250,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť