Faktúra č. DFB/19/0155

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0155
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery VP
  • Dátum doručenia: 12.07.2019
  • Celková hodnota: 137,13 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť